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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4400
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6793 中性笔 | 20 | 70.0 | 得力/deli\6793 | 验收通过 | |
| 2 | 北奥 OK-S2 垃圾袋 | 50 | 500.0 | 北奥\OK-S2 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ADM92933 商务公文包 | 16 | 304.0 | 晨光/M G\ADM92933 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 ZB010 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 20 | 280.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\ZB010 | 验收通过 | |
| 5 | 湖岳 750收纳箱 收纳箱/盒/袋 | 5 | 400.0 | 湖岳\750收纳箱 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 A199 中性笔 | 50 | 1200.0 | 得力/deli\A199 | 验收通过 | |
| 7 | 诺牌 A4 7g 打印/复印纸(8包装) | 10 | 2200.0 | 诺牌/nuop\A4 7g | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9903 碎纸机 | 1 | 799.0 | 得力/deli\9903 | 验收通过 | |
| 9 | 墨粉/碳粉 兰韵HP2612A碳粉 | 4 | 180.0 | 兰韵/lanyun\2612A | 验收通过 | |
| 10 | 富强纸杯 | 12 | 144.0 | 富强\230毫升 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |