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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4176
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 便笺盒/卡片索引盒 | 5 | 1750.0 | 得力/deli\包角 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 便笺盒/卡片索引盒 | 5 | 1750.0 | 得力/deli\A5会计凭证封面 | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 欢享纸杯 纸杯 | 90 | 1800.0 | 妙洁/magic\欢享纸杯 | 验收通过 | |
| 4 | 白猫 柠檬红茶1.128kg/瓶 洗洁精 | 90 | 900.0 | 白猫/WhiteCat\柠檬红茶1.128kg/瓶 | 验收通过 | |
| 5 | Midea/美的+MK-VJ1502A+电热水壶 | 5 | 990.0 | 美的/Midea\MK-VJ1502A | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |