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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5286
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7536 橡皮 | 24 | 12.0 | 得力/deli\7536 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0603 剪刀 | 1 | 5.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 18816 手提式垃圾袋 | 10 | 55.0 | 得力/deli\18816 | 验收通过 | |
| 4 | ** SM-3262 不锈钢水瓶 | 1 | 55.0 | **\SM-3262 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 48 | 110.4 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 6 | 清风 BR65SJ1 原木抽纸 | 8 | 128.0 | 清风/qingfeng\BR65SJ1 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0018 回形针 3号 | 5 | 7.5 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 8 | 怡宝 饮用纯净水350ml*24 矿泉水/纯净水 | 10 | 360.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水350ml*24 | 验收通过 | |
| 9 | ** 3192 保温瓶 | 1 | 79.0 | **\3192 | 验收通过 | |
| 10 | 兰诗 FW1305 抹布 | 5 | 22.5 | 兰诗\FW1305 | 验收通过 | |
| 11 | 金士顿 DTX64G U盘 | 2 | 76.0 | 金士顿\DTX64G | 验收通过 | |
| 12 | 雷柏 M10 无线鼠标 | 1 | 45.0 | 雷柏/Rapoo\M10 | 验收通过 | |
| 13 | 苏泊尔 17S26A 电水壶热水壶 1.7L | 1 | 149.0 | 苏泊尔/SUPOR\17S26A | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |