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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M070********00202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 超威 10单盘/盒 蚊香/蚊香液 | 超威10单盘/盒 | 盒 | 10.00 | 7.8 | 78 |
| 2 | 得力 S01 得力/deli S01 0.5mm中性笔 12支/盒(单位:盒) 黑、红、蓝、墨蓝 | 得力/deliS01 | 支 | 240.00 | 2 | 480 |
| 3 | 得力 7156 得力/deli 7156 彩色记事贴便签本便条纸便利贴 (混) (单位:包) | 得力/deli7156 | 本 | 60.00 | 1.8 | 108 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郑玉萍
联系电话: ****707****
传真:
地址: ****开发区合口北路137号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市信****交易中心三期1-11幢28号
附件信息: