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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9978
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 虎邦 隔离带 | 2 | 158.0 | 虎邦/HU BANG \隔离带 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30065 胶带/胶纸/胶条 | 30 | 216.0 | 得力/deli\30065 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 APMY2223 记号笔/粗笔 | 10 | 10.0 | 晨光/M G\APMY2223 | 验收通过 | |
| 4 | 鸣固 木刷子 | 5 | 20.0 | 鸣固\长刷子 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6356 液体胶水 | 36 | 162.0 | 得力/deli\6356 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 45.0 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |