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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****美术店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7695
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 收纳架,收纳盒,收纳箱 | 5 | 400.0 | A\收纳箱 | 验收通过 | |
| 2 | 惠普 U盘 | 1 | 180.0 | 惠普/HP\U盘 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9560 纸杯 | 12 | 144.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 4 | 乐普升 90680 修正液/修正带/修正贴 | 10 | 40.0 | 乐普升\90680 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9870 印油/印泥/** ** | 4 | 34.0 | 得力/deli\9870 | 验收通过 | |
| 6 | BLC A4 70克 打印/复印纸 | 32 | 800.0 | BLC\A4 70克 | 验收通过 | |
| 7 | 环美 日记本 | 100 | 300.0 | 环美\A5 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |