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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N729********257001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金思维 101********528 A4卡纸卡片打印纸 | 金思维101********528 | 箱 | 7.00 | 180 | 1260 |
| 2 | 得力 27051 胶水 | 得力/deli27051 | 盒 | 3.00 | 31 | 93 |
| 3 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 10.00 | 25 | 250 |
| 4 | 彩格 cc388a 碳粉 | 彩格cc388a | 盒 | 10.00 | 25 | 250 |
| 5 | 斯图 8030 文件袋 | 斯图/SITOO8030 | 包 | 104.00 | 1.5 | 156 |
| 6 | 得力 9892 印泥 | 得力/deli9892 | 件 | 10.00 | 5 | 50 |
| 7 | 联想 DVD+R 光盘 | 联想/lenovoDVD+R | 盒 | 2.00 | 150 | 300 |
| 8 | 得力 33425 长尾夹大号 | 得力/deli33425 | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
| 9 | 得力 4189 档案盒 | 得力/deli4189 | 个 | 30.00 | 8 | 240 |
| 10 | 得力 DBH-388AX3 硒鼓 | 得力/deliDBH-388AX3 | 个 | 2.00 | 180 | 360 |
| 11 | 得力 本子 | 得力/deli33459 | 件 | 20.00 | 14 | 280 |
| 12 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0037 | 盒 | 3.00 | 25 | 75 |
| 13 | 0010 订书钉 | 得力/deli0010 | 盒 | 3.00 | 25 | 75 |
| 14 | A4彩纸 | 无品牌A4 | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: tzb135****9973
联系电话: 133****8847
传真:
地址: **县银**路11号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: