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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2520005
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 TPU301 U盘 | 联想/lenovoTPU301 | 个 | 20.00 | 50 | 1000 |
| 2 | 几物森林 咖啡杯 | 几物森林咖啡杯 | 个 | 30.00 | 10 | 300 |
| 3 | 苏泊尔 KCV50AJ10 保温杯 | 苏泊尔/SUPORKCV50AJ10 | 个 | 5.00 | 75 | 375 |
| 4 | 蓝月亮 亮白增艳机洗洗衣液 3kg 洗衣液/洗衣粉 | 蓝月亮/Blue moon亮白增艳机洗洗衣液 3kg | 瓶 | 10.00 | 45 | 450 |
| 5 | 洁丽雅 6443 毛巾/面巾/方巾 单位(条) | 洁丽雅/grace6443 | 条 | 20.00 | 18 | 360 |
| 6 | 晨光/M G ASC99327 12K荣誉证书内芯纸 50张/包 | 晨光/M GASC99327 | 包 | 1.00 | 24 | 24 |
| 7 | 得力/deli 3186商务办公笔记本(单位:本) | 得力/deli3186 | 本 | 20.00 | 15 | 300 |
| 8 | 得力 S21 中性笔0.7mm子弹头(黑)(支) | 得力/deliS21 | 支 | 30.00 | 2.5 | 75 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 肖庆刚
联系电话: 131****2813
传真:
地址: ****市虹桥南路705号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: