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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********251601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | **清洁 90cm 水拖 平板拖把 | **清洁/BAIYUN CLEANING90cm | 把 | 8.00 | 26 | 208 |
| 2 | 得力 DL3185 PU/PVC笔记本 | 得力/deliDL3185 | 本 | 3.00 | 10 | 30 |
| 3 | 得力 0466 订书机 | 得力/deli0466 | 个 | 5.00 | 14.5 | 72.5 |
| 4 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 5.00 | 2 | 10 |
| 5 | 依朴 YP-****0083 旋转拖把 拖把 棉线老式墩布 尘推拖布 | 依朴YP-****0083 | 把 | 2.00 | 9.5 | 19 |
| 6 | 齐心 A1297 档案盒 | 齐心/ComixA1297 | 个 | 30.00 | 12 | 360 |
| 7 | 得力 2064 美工刀 | 得力/deli2064 | 把 | 1.00 | 2.5 | 2.5 |
| 8 | 齐心 A1154 文件袋 网格文件袋 | 齐心/ComixA1154 | 件 | 20.00 | 2 | 40 |
| 9 | 得力 64101 档案袋 | 得力/deli64101 | 只 | 30.00 | 0.8 | 24 |
| 10 | 得力 0016 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0016 | 盒 | 9.00 | 1.9 | 17.1 |
| 11 | 益而高 TY144-CP 票夹/长尾夹 | 益而高/EagleTY144-CP | 盒 | 8.00 | 13.5 | 108 |
| 12 | 益而高 SA18P-CP 票夹/长尾夹 | 益而高/EagleSA18P-CP | 盒 | 4.00 | 9.5 | 38 |
| 13 | 得力 S656 签字笔 宝珠笔 直液式走珠笔 0.5mm黑色/蓝色/ 红色 | 得力/deliS656 | 支 | 14.00 | 3 | 42 |
| 14 | 晨光/M&GK35中性笔 替芯适配G5 | 晨光/M GK35 | 支 | 99.00 | 2.5 | 247.5 |
| 15 | 绿伞 洁厕液 洁厕灵 洁厕剂 马桶清洁剂 550g*24瓶/箱 | 绿伞/LS550g*24瓶/箱 | 瓶 | 24.00 | 4.5 | 108 |
| 16 | 张小泉 HS-145 剪刀 | 张小泉HS-145 | 把 | 9.00 | 9.5 | 85.5 |
| 17 | 南孚 5号无汞碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号无汞碱性电池 | 节 | 48.00 | 2.5 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 汪倩
联系电话: 137****0607
传真:
地址: ****一路255号综合培训楼2号楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称: **生****财政局
联系人: 程丰
监督投诉电话: 0993-****632
传真: /
地址: ****四东路1****中心