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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********2520601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 哈量 数显游标卡尺 游标卡尺 | 哈量数显游标卡尺 | 件 | 4.00 | 485 | 1940 |
| 2 | 蔡司 镜片镜头清洁湿巾 镜头纸/镜头布 | 蔡司镜片镜头清洁湿巾 | 件 | 2.00 | 243 | 486 |
| 3 | 得力 7370 打印/复印纸 复印纸 | 得力/deli7370 | 包 | 2.00 | 254 | 508 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 单娜娜
联系电话: 133****9829
传真:
地址: **市**路403号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: