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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N104********2516401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 004 软驱 鼠标 | 联想/lenovo004 | 个 | 3.00 | 35 | 105 |
| 2 | 桂矫通 电脑,打印机维修 | 桂矫通VR-XC01A | 个 | 3.00 | 113.34 | 340.02 |
| 3 | 爱普生 T6743墨水 墨盒 | 爱普生/EpsonT6743墨水 | 盒 | 8.00 | 80 | 640 |
| 4 | 格之格 NT-TL013A 格之格 NT-TL013A 碳粉 | 格之格NT-TL013A | 盒 | 21.00 | 60 | 1260 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 买托合提﹒买提库尔班
联系电话: 189****5533
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: