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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M070********00202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 蓝月亮 清洁抑菌洗手液 500g 抑菌洗手液 | 蓝月亮/Blue moon清洁抑菌洗手液 500g | 瓶 | 4.00 | 12 | 48 |
| 2 | 得力 8551A 得力/deli 12只50MM长尾票夹金属燕尾夹票据夹子文件夹升级新配色 8551A | 得力/deli8551A | 只 | 15.00 | 12 | 180 |
| 3 | 晨光 G-5 晨光/M G G-5 中性笔芯 | 晨光/M GG-5 | 支 | 20.00 | 17 | 340 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 林雨馨
联系电话: ****036****
传真:
地址: 滨**路19号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省**市**区**镇**村蔡家
附件信息: