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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8076
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 日记本 | 40 | 600.0 | 得力/deli\22289 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5925 档案盒 | 25 | 720.0 | 得力/deli\5925 | 验收通过 | |
| 3 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml 矿泉水/纯净水 | 42 | 1386.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml | 验收通过 | |
| 4 | 维达 V2260 100抽 抽纸 | 46 | 2530.0 | 维达/Vinda\V2260 100抽 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 夹子/收纳夹子 | 14 | 210.0 | 得力/deli\5301丨 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 垃圾袋 | 30 | 597.0 | 得力/deli\33070垃圾袋 | 验收通过 | |
| 7 | 电子计算器 卡西欧/CASIO 语音计算器 GY-120大号 | 3 | 180.0 | 卡西欧/Casio\GY-120 | 验收通过 | |
| 8 | 塑杯 | 69 | 690.0 | 无品牌\101mL(含)-200mL(含) | 验收通过 | |
| 9 | 榄菊 无烟型蚊香40圈/盒 蚊香/蚊香液 | 13 | 156.0 | 榄菊/Lanju\无烟型蚊香40圈/盒 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |