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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M070********00011
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 维达 24包3层 抽纸 | 维达/Vinda24包3层 | 箱 | 10.00 | 45 | 450 |
| 2 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 盒 | 10.00 | 8.8 | 88 |
| 3 | 得力 S01红色 中性笔 | 得力/deliS01红色 | 盒 | 12.00 | 20 | 240 |
| 4 | 六神 驱蚊花露水 冰莲香型 花露水 | 六神/Liushen驱蚊花露水 冰莲香型 | 瓶 | 6.00 | 20 | 120 |
| 5 | 怡宝 饮用纯净水555ml*24 矿泉水/纯净水 | 怡宝/C'estbon饮用纯净水555ml*24 | 箱 | 80.00 | 34 | 2720 |
| 6 | 得力 bopp胶带 | 得力/deli33008 | 件 | 8.00 | 33 | 264 |
| 7 | 得力 收纳架 | 得力/deli8903 | 个 | 4.00 | 25 | 100 |
| 8 | 得力 33225 美工刀 | 得力/deli33225 | 把 | 6.00 | 9 | 54 |
| 9 | 得力 3164 记事本 | 得力/deli3164 | 本 | 14.00 | 43 | 602 |
| 10 | 洁丽雅 9207 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/grace9207 | 条 | 16.00 | 10 | 160 |
| 11 | 超威 杀虫剂500ml茉莉花香 驱虫用品 | 超威杀虫剂500ml茉莉花香 | 瓶 | 1.00 | 11 | 11 |
| 12 | 榄菊 蚊香 蚊香/蚊香液 | 榄菊/Lanju蚊香 | 盒 | 10.00 | 11 | 110 |
| 13 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli6009 | 把 | 8.00 | 4.5 | 36 |
| 14 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30369 | 个 | 2.00 | 10 | 20 |
| 15 | 奥克斯 电热水壶/保健养生壶配件 | 奥克斯/AUX304 | 个 | 2.00 | 35 | 70 |
| 16 | 海歌 6675 票夹/长尾夹 | 海歌/Haige6675 | 盒 | 10.00 | 16 | 160 |
| 17 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 40.00 | 2 | 80 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黎**
联系电话: ****045****
传真:
地址: 吉福东路68****政府
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县浬田镇天**路63号
附件信息: