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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****9484X****401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 天色 LD2441硒鼓 LJ2400L M7400 M7450FM3410 M3420硒鼓 | 天色LD2441硒鼓 | 个 | 2.00 | 180 | 360 |
| 2 | 金士顿 SNV3S/1000G 固态硬盘 | 金士顿/KingstonSNV3S/1000G | 个 | 1.00 | 365 | 365 |
| 3 | 华硕 PRIME H510M-K 主板 | 华硕/AsusPRIME H510M-K | 块 | 1.00 | 580 | 580 |
| 4 | 兄弟 TN-2425 粉盒 | 兄弟/BROTHERTN-2425 | 支 | 4.00 | 200 | 800 |
| 5 | 微星 GTX1030 AERO ITX 2G OC 显卡 | 微星/MSIGTX1030 AERO ITX 2G OC | 个 | 1.00 | 550 | 550 |
| 6 | 绿联 10844 打印线 | 绿联/Ugreen10844 | 件 | 3.00 | 15 | 45 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴洪宇
联系电话: 136****5545
传真:
地址: **市西**大路666号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: