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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M071********00002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553ES | 盒 | 1.00 | 8 | 8 |
| 2 | 3M 4910 双面胶带 纳米胶 | 3M4910 | 卷 | 1.00 | 18 | 18 |
| 3 | 强力粘钩 挂钩/粘钩 | 无品牌强力粘钩 | 个 | 10.00 | 1 | 10 |
| 4 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 1.00 | 15 | 15 |
| 5 | 南孚 7号碱性电池50粒 普通干电池(50粒/盒) | 南孚/NANFU7号碱性电池50粒 | 盒 | 1.00 | 125 | 125 |
| 6 | 麦普 MP TN2215 墨粉/碳粉 | 麦普/mipoMP TN2215 | 支 | 1.00 | 80 | 80 |
| 7 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 支 | 20.00 | 2.5 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郭嘉亮
联系电话: 0791-****8342
传真:
地址: **省**市三经路699号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**区东万宜巷77号1单元504室
附件信息: