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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0665
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 榄菊 蚊香/蚊香液 | 3 | 30.0 | 榄菊/Lanju\蚊香 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 螺旋本 | 3 | 60.0 | 得力/deli\LA560花拾光 | 验收通过 | |
| 3 | 得力5925牛皮纸档案盒(黄)310*220*50mm(10个/包) | 2 | 103.5 | 得力/deli\5925 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9560 纸杯 250ml 50只/包 (单位:袋) 混色 | 10 | 280.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 5 | 得力WJ4140-01卷筒式卫生纸(混)(10卷/提) | 12 | 451.68 | 得力/deli\WJ4140-01 | 验收通过 | |
| 6 | 得力(deli)A02办公中性笔0.5mm子弹头(单位:支)黑 | 30 | 56.4 | 得力/deli\A02 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |