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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5938
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 三益档案 2917 公文包 | 20 | 430.0 | 三益档案/SANISY\2917 | 验收通过 | |
| 2 | 彩虹 5156J. 蚊香/蚊香液 电蚊香 | 8 | 232.0 | 彩虹/RAINBOW\5156J. | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ADMN4280 文件袋 | 200 | 140.0 | 晨光/M G\ADMN4280 | 验收通过 | |
| 4 | 联塑(LESSO) PVC电线管(A管)白色 dn16 2米/根 | 6 | 25.2 | 联塑/Lesso\dn16 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ADG98118 语音型计算器 白色(单位:个) | 1 | 33.66 | 晨光/M G\ADG98118 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ABS91639 12#省力型订书机 黑色(单位:个) | 8 | 160.0 | 晨光/M G\ABS91639 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |