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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********431********2025002059
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AST97409 跳绳 | 晨光/M GAST97409, | 根 | 30.00 | 12 | 360 |
| 2 | 世达 SB415足球 | 世达/STARSB415, | 个 | 3.00 | 126 | 378 |
| 3 | 晨光 ACP901AV 水彩笔 | 晨光/M GACP901AV, | 盒 | 6.00 | 24 | 144 |
| 4 | 蓝月亮 500g 多用途清洁剂 | 蓝月亮/Blue moon500g, | 瓶 | 12.00 | 12 | 144 |
| 5 | 得力 6010 剪刀 | 得力/deli6010, | 把 | 10.00 | 10 | 100 |
| 6 | 晨光 ADM95106 板夹 | 晨光/M GADM95106, | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 7 | 得力 30404 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30404, | 个 | 10.00 | 2 | 20 |
| 8 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303, | 瓶 | 10.00 | 5 | 50 |
| 9 | 耐克 篮球 | 耐克/NIKENKI****507, | 个 | 2.00 | 175 | 350 |
| 10 | 公牛 GN-605 多功能插座 | 公牛/BULLGN-605, | 个 | 3.00 | 100 | 300 |
| 11 | 兰诗 水拖 | 兰诗WYQ0209, | 把 | 15.00 | 12 | 180 |
| 12 | 课业本/教学用本 | 无品牌无型号, | 包 | 20.00 | 18 | 360 |
| 13 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli5604, | 个 | 10.00 | 20 | 200 |
| 14 | 狂神 乒乓球拍 | 狂神KS0612, | 副 | 6.00 | 96 | 576 |
| 15 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555ES, | 盒 | 2.00 | 15 | 30 |
| 16 | 罗氏 GP-2009 中性笔 | 罗氏GP-2009, | 支 | 20.00 | 1 | 20 |
| 17 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554ES, | 盒 | 2.00 | 25 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴鹏
联系电话: 177****6826
传真:
地址: 革东中学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: