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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********255801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7108 胶棒 固体胶 | 得力/deli7108 | 根 | 48.00 | 4 | 192 |
| 2 | 雕牌 超效加酶无磷洗衣粉1.28kg 雕牌 超效加酶洗衣粉1.28kg | 雕牌超效加酶无磷洗衣粉1.28kg | 袋 | 40.00 | 2.5 | 100 |
| 3 | 得宝 4层90抽 抽纸 | 得宝/TEMPO4层90抽 | 包 | 130.00 | 4 | 520 |
| 4 | 南孚 5号 南孚 5号电池 普通干电池 2节装 | 南孚/NANFU5号 | 件 | 10.00 | 4 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王景香
联系电话: 159****9594
传真:
地址: **县新区文化路以东**路以北
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: