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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********485********2025001403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S221 替芯/铅芯 | 得力/deliS221, | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 2 | 得力 3158 PU/PVC笔记本 25K97张精装款活页笔记本子文具 工作记事本皮面本 | 得力/deli3158, | 本 | 2.00 | 35 | 70 |
| 3 | 得力 9240 板夹 | 得力/deli9240, | 个 | 3.00 | 10 | 30 |
| 4 | 得力 7845 白板 | 得力/deli7845, | 块 | 1.00 | 60 | 60 |
| 5 | 公牛 GN-217 电源插座 10米 8位插排 其它插座 | 公牛/BULLGN-217, | 个 | 1.00 | 90 | 90 |
| 6 | 得力 9375 复写纸 | 得力/deli9375, | 盒 | 4.00 | 11 | 44 |
| 7 | 得力 0015 订书钉 | 得力/deli0015, | 盒 | 10.00 | 1.5 | 15 |
| 8 | 爱好 GR1103 按动中性笔黑色芯20支 替芯/铅芯 | 爱好/AIHAOGR1103, | 盒 | 2.00 | 15 | 30 |
| 9 | 公牛 GN-316 电源插座 | 公牛/BULLGN-316, | 个 | 1.00 | 55 | 55 |
| 10 | 莱特 3015 通用账单收据单据 5本/包财务报销单计数单凭证粘贴单 单据/收据/凭证 | 莱特3015, | 本 | 2.00 | 15 | 30 |
| 11 | 得力 0011 不锈钢订书钉12号 1000枚/盒 | 得力/deli0011, | 盒 | 10.00 | 6 | 60 |
| 12 | 得力 5622 档案盒 | 得力/deli5622, | 个 | 38.00 | 10 | 380 |
| 13 | 得力 9865 印油/印泥/** | 得力/deli9865, | 件 | 3.00 | 15 | 45 |
| 14 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018, | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 15 | 博文 530 PU/PVC笔记本 | 博文/bowen530, | 本 | 10.00 | 26 | 260 |
| 16 | 得力 30333 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30333, | 卷 | 2.00 | 9 | 18 |
| 17 | 宝克 PC1168 中性笔 | 宝克/BaokePC1168, | 盒 | 1.00 | 30 | 30 |
| 18 | 得力 7312 高粘度弯头液体胶水(12只/盒装) | 得力/deli7312, | 盒 | 24.00 | 2 | 48 |
| 19 | 得力 Ns082 订书机 | 得力/deliNs082, | 个 | 1.00 | 17 | 17 |
| 20 | 得力 5623 档案盒 | 得力/deli5623, | 个 | 5.00 | 12 | 60 |
| 21 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 晨光/M G风速Q7, | 盒 | 3.00 | 12 | 36 |
| 22 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli5604, | 个 | 7.00 | 18 | 126 |
| 23 | 得力 S856 宝珠/走珠/签字笔 | 得力/deliS856, | 盒 | 10.00 | 20 | 200 |
| 24 | 得力 0368 省力订书机(混)(台) ****00127 | 得力/deli0368, | 个 | 2.00 | 25 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 寇梅
联系电话: 151****1258
传真:
地址: **省**县子营街道飞龙北路167号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: