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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2536
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 编织袋 | 500 | 500.0 | A\编织袋 | 验收通过 | |
| 2 | 科美特 环保麻布袋 | 100 | 800.0 | 科美特\尼龙编织袋 | 验收通过 | |
| 3 | 雨航 VA611 雨衣 | 100 | 4500.0 | 雨航\VA611 | 验收通过 | |
| 4 | 回力 雨靴 加厚 | 150 | 6900.0 | 回力/Warrior\雨靴 | 验收通过 | |
| 5 | 渝宏冠 成人一次性口罩 | 1000 | 800.0 | 渝宏冠\独立包装 | 验收通过 | |
| 6 | 美家日记 乳胶手套 加厚 | 80 | 640.0 | 美家日记\乳胶手套 | 验收通过 | |
| 7 | 豫北 高清防雾护目镜 | 80 | 640.0 | 豫北\3X25X4 | 验收通过 | |
| 8 | 贝净洁 500g/瓶 家居消毒液 消毒粉 | 100 | 4500.0 | 贝净洁\500g/瓶 | 验收通过 | |
| 9 | 富盾 HS007 防护型 隔 离 服 | 200 | 7000.0 | 富盾\HS007 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |