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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********470********2025001813
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿联 25188 100W超能块20000毫安充电宝 | 绿联/Ugreen25188, | 个 | 3.00 | 131 | 393 |
| 2 | 好媳妇AGW-4475海绵拖 | 好媳妇AGW-4475, | 把 | 1.00 | 69.5 | 69.5 |
| 3 | 云蕾 一次性纸杯子 茶杯试饮杯试吃杯小纸杯品尝杯65ml(50只装) 11554 | 云蕾云蕾一次性纸杯, | 件 | 5.00 | 6 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘煜
联系电话: 130****9990
传真:
地址: **市**区**路268号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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