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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2811
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 天章(TANGO)新绿天章 打印/复印纸 | 4 | 140.0 | 天章/TANGO\天章(TANGO)新绿天章 | 验收通过 | |
| 2 | 正点 蚊香/蚊香液 | 4 | 48.0 | 正点/NOON\蚊香液 | 验收通过 | |
| 3 | 书法用白纸 | 340 | 340.0 | 其他家\书法纸 | 验收通过 | |
| 4 | 饮用纯净水555ml*24 矿泉水/纯净水 怡宝水 | 2 | 56.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水555ml*24 | 验收通过 | |
| 5 | 兆为 酒精测试仪器 | 2 | 536.0 | 兆为\酒精测试仪 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 考试套装 | 630 | 7560.0 | 晨光/M G\HAGP0696 | 验收通过 | |
| 7 | 圆型磁铁 | 25 | 125.0 | 其他家\圆形磁铁 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 起钉器 | 5 | 17.5 | 得力/deli\0354 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |