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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6274
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 标签纸 | 1 | 9.7 | 晨光/M G\50*30 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 封袋 | 500 | 25.0 | 晨光/M G\6号 | 验收通过 | |
| 3 | 逸皓 一次性杯 | 300 | 495.0 | 逸皓\100ml | 验收通过 | |
| 4 | 得力 记号笔 | 2 | 41.76 | 得力/deli\55mm侧宽 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |