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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9162
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 可降解餐具/环保餐具 | 12 | 60.0 | 妙洁/magic\一次性台布厚实桌布 | 验收通过 | |
| 2 | 百利文 B0057 文件袋 | 12 | 240.0 | 百利文\B0057 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 APY1DP11 PU/PVC笔记本 | 79 | 1580.0 | 晨光/M G\APY1DP11 | 验收通过 | |
| 4 | 浩立兴 课业本/教学用本 | 30 | 150.0 | 浩立兴\听课记录本 | 验收通过 | |
| 5 | 递乐 课业本/教学用本 | 12 | 600.0 | 递乐\4449 | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 GN-607 多功能插座 | 36 | 1260.0 | 公牛/BULL\GN-607 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 AWP36802 铅笔 | 10 | 250.0 | 晨光/M G\AWP36802 | 验收通过 | |
| 8 | 兰威 足球 | 1 | 60.0 | 兰威/Lenwave\0571 | 验收通过 | |
| 9 | 全兴 篮球 | 1 | 220.0 | 全兴\737 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5626ES 档案盒 | 200 | 2800.0 | 得力/deli\5626ES | 验收通过 | |
| 11 | 分页纸/索引纸 | 200 | 100.0 | 无品牌\A4纸 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 117 | 2340.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |