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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9726
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 不干胶标签 | 57 | 171.0 | 得力/deli\7156 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 | 12 | 180.0 | 得力/deli\30249 | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 MDG50 一次性手套 | 10 | 60.0 | 妙洁/magic\MDG50 | 验收通过 | |
| 4 | 富强 塑杯 | 10 | 800.0 | 富强\A4 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 FPS90607 卷笔刀/削笔器 | 1 | 25.0 | 晨光/M G\FPS90607 | 验收通过 | |
| 6 | 博卡 003 羽毛球 | 4 | 120.0 | 博卡/BOCA\003 | 验收通过 | |
| 7 | 运动伙伴 篮球 | 4 | 640.0 | 运动伙伴/Motion partner\T992 | 验收通过 | |
| 8 | 全兴 篮球 | 2 | 440.0 | 全兴\737 | 验收通过 | |
| 9 | 爱普生 672 墨盒 | 1 | 80.0 | 爱普生/Epson\672 | 验收通过 | |
| 10 | 兄弟 TN-2425 粉盒 | 3 | 555.0 | 兄弟/BROTHER\TN-2425 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 2 | 40.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 2 | 30.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 13 | 日天 纸类标签 | 10 | 100.0 | 日天\标签纸002 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |