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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********431********2025002068
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金格 JG-CC388 墨粉/碳粉 | 金格/JGJG-CC388, | 瓶 | 20.00 | 60 | 1200 |
| 2 | 得力 分页纸/索引纸 | 得力/deli8K, | 张 | 50.00 | 25 | 1250 |
| 3 | 惠普 CF233A 粉盒 | 惠普/HPCF233A, | 个 | 50.00 | 120 | 6000 |
| 4 | 得力 PT1680 胶装本 | 得力/deliPT1680, | 本 | 100.00 | 12 | 1200 |
| 5 | 得力 9385 单据/收据/凭证 | 得力/deli9385, | 本 | 50.00 | 2 | 100 |
| 6 | 九千年 分页纸/索引纸 | 九千年5205, | 张 | 200.00 | 0.5 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张静
联系电话: 191****0976
传真:
地址: 革东中学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: