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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M071********00404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 70804-36 马克笔 | 得力/deli70804-36 | 盒 | 50.00 | 56 | 2800 |
| 2 | 趁早 日记本 | 趁早工作会议记录本手账 | 本 | 50.00 | 56 | 2800 |
| 3 | 朗捷 文具套装/礼盒 | 朗捷笔记本礼盒 | 套 | 50.00 | 46 | 2300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 祝林松
联系电话: ****034****
传真:
地址: **市****社区外村
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区滨**路66号1,2,3,4,5幢2#1809
附件信息: