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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7272
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5501 纽扣文件袋A4 10个装 | 15 | 360.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 2 | 百利盛 BLS-0012 订书钉 | 150 | 195.0 | 百利盛\BLS-0012 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ABS92863 多规格彩色长尾夹1筒装(19mm*24/25mm*12/32mm*6)42只/罐 | 7 | 105.0 | 晨光/M G\ABS92863 | 验收通过 | |
| 4 | 得力7103 胶棒 | 4 | 120.0 | 得力/deli\得力7103 | 验收通过 | |
| 5 | 小鱼儿 9827 票夹/长尾夹 | 6 | 60.0 | 小鱼儿\9827 | 验收通过 | |
| 6 | DL鼎力 DL2250 3#25mm金属回形针180枚/盒 | 12 | 16.68 | DL鼎力\DL2250 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0307 订书机 | 10 | 200.0 | 得力/deli\0307 | 验收通过 | |
| 8 | 天卓 TG381 中性笔 | 14 | 336.0 | 天卓/TIZO\TG381 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |