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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: 蒋平洋--****城47号
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8069
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ADM94817B 档案盒 | 6 | 114.0 | 晨光/M G\ADM94817B | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 k35 中性笔 | 2 | 48.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 3 | 正点 C12 灭鼠/杀虫剂 | 1 | 18.0 | 正点\C12 | 验收通过 | |
| 4 | 正点 B27 蚊香/蚊香液 | 6 | 72.0 | 正点/NOON\B27 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 100张牛皮纸信封 | 1 | 15.0 | 得力/deli\****254 | 验收通过 | |
| 6 | GN-109K 5M 多功能插座 公牛(BULL) GN-109K 插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 | 1 | 58.0 | 公牛/BULL\GN-109K 5M | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |