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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6879
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0231 装订耗材 起钉器 | 10 | 50.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APYRD613 牛皮纸档案盒 文件盒 资料盒 50mm 档案袋 10个装 | 15 | 540.0 | 晨光/M G\APYRD613 | 验收通过 | |
| 3 | 莱特费用报销费单据记账凭证原始凭证粘贴单报销单通用财务收据收款付款支出证明单办公会计差旅费报账单 差旅费单【5本装】86张/本 单据/收据/ | 5 | 100.0 | 莱特/Laite\6206 | 验收通过 | |
| 4 | 奥睿科移动固态硬盘高速固态硬盘【M5Plus】5Gbps-小巧高速1TB 移动 | 1 | 500.0 | 奥睿科/ORICO\2528U3-SV | 验收通过 | |
| 5 | 得力/deli 得力 33427 彩色长尾夹票夹 票夹/长尾夹 | 5 | 100.0 | 得力/deli\33427 | 验收通过 | |
| 6 | 牛津布手提袋 风琴包/事务包 | 10 | 150.0 | 德仕高\D-6106 | 验收通过 | |
| 7 | 绿联 CR116 USB3.0分线器 高速7口HUB集线器拓展坞 30303 | 1 | 195.0 | 绿联/Ugreen\CR116 | 验收通过 | |
| 8 | 晶华 切换器 机顶盒共享器 | 2 | 260.0 | 晶华\晶华 切换器 | 验收通过 | |
| 9 | 联想/THINKPAD A PRODUCT OF LENOVO 联想K4800有线键盘 笔记本配件 | 2 | 130.0 | 联想/lenovo\联想K4800有线键盘 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光/M G 晨光中性笔GP1115 0.7mm(12支/盒)@ | 5 | 140.0 | 晨光/M G\GP1115 | 验收通过 | |
| 11 | 苏美特 文件柜通玻 | 1 | 500.0 | 苏美特\文件柜铁皮柜 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 晨光AEQ96755有线固定电话座机白色 国画颜料 | 2 | 176.0 | 得力/deli\晨光AEQ96755有线固定电话座机白色 | 验收通过 | |
| 13 | 好媳妇(okaywife) 扫把铲两件套 簸箕 | 4 | 140.0 | 好媳妇\好媳妇(okaywife) 扫把铲两件套 | 验收通过 | |
| 14 | 公牛/BULL 公牛排插GN- 218-5米 10插位 电源插座 | 2 | 230.0 | 公牛/BULL\GN-212 3米 | 验收通过 | |
| 15 | 汇星三组木质资料架 书架 | 4 | 260.0 | 无品牌\汇星三组木质资料架 | 验收通过 | |
| 16 | 得力/deli 得力(deli) 8014 320mm*260mm可切A4纸切纸刀 国画颜料 | 1 | 155.0 | 得力/deli\得力8014 | 验收通过 | |
| 17 | 法拉蒙/FARAMON 法拉蒙(FARAMON)笔记本 万用手册 | 35 | 350.0 | 法拉蒙/FARAMON\法拉蒙(faramon)笔记本 | 验收通过 | |
| 18 | 得力(deli)10只A4透明拉杆夹 10只 文件管理 | 10 | 180.0 | 得力/deli\得力(deli)63112 | 验收通过 | |
| 19 | 得力(deli)DVD-R空白光盘刻录盘 50片/筒 3724 国画颜料 | 3 | 264.0 | 得力/deli\得力 3724 | 验收通过 | |
| 20 | 尖兵 A4 70g 尖兵 A4 70g 8包装一箱500张/包木浆纸APP亚龙纸制品 打印/复印纸 | 3 | 540.0 | 尖兵\A4 70g | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |