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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3523
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 立白 (芦荟)100G 香皂 | 400 | 1920.0 | 立白/Liby\(芦荟)100G | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S95 中性笔 | 500 | 1500.0 | 得力/deli\S95 | 验收通过 | |
| 3 | 富光 X1916-SH-360 玻璃杯 | 150 | 4500.0 | 富光\X1916-SH-360 | 验收通过 | |
| 4 | 特美居 塑杯 | 10 | 300.0 | 特美居\航空杯 | 验收通过 | |
| 5 | 中迈 5591 商务公文包 | 150 | 3750.0 | 中迈\5591 | 验收通过 | |
| 6 | 礼品袋/盒/塑料袋 | 1000 | 2000.0 | 其他家\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 六必治 120g 牙膏 | 400 | 1960.0 | 六必治\120g | 验收通过 | |
| 8 | 得力 22801 PU/PVC笔记本 | 150 | 4200.0 | 得力/deli\22801 | 验收通过 | |
| 9 | 天堂伞 3311E 伞 | 140 | 5460.0 | 天堂伞\3311E | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |