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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1N7589X****401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 40.00 | 24 | 960 |
| 2 | 三木 8201 订书钉 | 三木/Sunwood8202 | 盒 | 60.00 | 1.5 | 90 |
| 3 | 得力 HC906-HB 铅笔 | 得力/deliHC906-HB | 桶 | 8.00 | 15 | 120 |
| 4 | 得力 1541A 电子计算器 | 得力/deli1541A | 台 | 2.00 | 35 | 70 |
| 5 | 得力 6356 胶水 | 得力/deli6356 | 瓶 | 20.00 | 4 | 80 |
| 6 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli9864 | 个 | 2.00 | 10 | 20 |
| 7 | 得力 5588 拉边袋【33X24cm】透明白单个装 文件袋 | 得力/deli5588 | 个 | 200.00 | 2 | 400 |
| 8 | 晨光(M G)文具35g高粘度固体胶棒学生手工固体黏胶 12支装MG-7103 | 晨光/M GMG-7103 | 支 | 5.00 | 36 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 于淏
联系电话: 155****8799
传真:
地址: 辉****镇**大街
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: