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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********210********2025001809
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 1512 电子计算器 | 得力/deli1512, | 台 | 2.00 | 25 | 50 |
| 2 | 汇鑫 高浓度草酸 多用途清洁剂500g | 汇鑫高浓度草酸, | 瓶 | 60.00 | 1.5 | 90 |
| 3 | 南孚 7号电池 7号4粒装 | 南孚/NANFU7号电池, | 板 | 10.00 | 10 | 100 |
| 4 | 得力 34567 红色0.5mm中性笔 | 得力/deli34567, | 盒 | 2.00 | 10 | 20 |
| 5 | 公牛 609-5米 总控插线板插排插板电源接线板拖线板插排 | 公牛/BULLGN-609-5米, | 个 | 2.00 | 55 | 110 |
| 6 | 得力 6688 学生办公签字中性笔 | 得力/deli6688, | 盒 | 10.00 | 10 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 汪丽
联系电话: 150****0304
传真:
地址: 猫场镇新大街
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: