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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1269
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 WA540 笔记本 | 7 | 18.2 | 得力/deli\WA540 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 JD150 胶带/胶纸/胶条 胶带 | 2 | 12.0 | 得力/deli\JD150 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ADG98120 专用计算器 计算器 | 2 | 51.8 | 晨光/M G\ADG98120 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 3205 打印/复印纸 | 2 | 320.0 | 得力/deli\3205 | 验收通过 | |
| 5 | 爱好8761贝斯兰中性笔(黑)/1728 黑色 | 7 | 14.0 | 爱好/AIHAO\8761 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |