广德市交通运输局(主管预算单位)关于洗手液的网上超市采购项目合同履约验收公告

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发布时间: 2025年07月13日
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***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****3699

五、 *验收单位: ****(主管预算单位)

六、 *验收日期: 2025年7月13日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 蓝月亮 500g*1 洗手液 6 90.0 蓝月亮/Blue moon\500g*1 验收通过
2 晨光 AGP02310 中性笔 7 84.0 晨光/M G\AGP02310 验收通过
3 妙洁 背心式垃圾袋 垃圾袋 100 400.0 妙洁/magic\背心式垃圾袋 验收通过
4 得力 0012﹒ 订书钉 20 40.0 得力/deli\0012﹒ 验收通过
5 得力 0018 回形针得力回形针办公用品曲别针大号加厚文件书签回型针收纳盒学生手工文具不锈钢u型固定回纹回旋别针批发 20 50.0 得力/deli\0018 验收通过
6 心相印 RDT200 抽纸 5 720.0 心相印/Mind Act Upon Mind\RDT200 验收通过
7 美丽雅 HC 067318 抹布 5 40.0 美丽雅/MARYYA\HC 067318 验收通过
8 齐心 Q009 中性笔 4 120.0 齐心/Comix\Q009 验收通过
9 得力 3309 记事本 10 85.0 得力/deli\3309 验收通过
10 得力 72416 文件袋 20 40.0 得力/deli\72416 验收通过
11 卡西欧 DX-120B 算术型计算器 4 168.0 卡西欧/Casio\DX-120B 验收通过
12 晨光 ARC92513 纸杯 60 840.0 晨光/M G\ARC92513 验收通过
13 得力 0465 订书机 5 190.0 得力/deli\0465 验收通过
14 齐心 A8106 档案盒 12 168.0 齐心/Comix\A8106 验收通过
15 金鸟 A3 80g 打印/复印纸 5 1050.0 金鸟/GOLDEN BIRD\A3 80g 验收通过
16 得力 文件夹配件 4 44.0 得力/deli\63150 验收通过
17 得力 8553-D 票夹/长尾夹 5 60.0 得力/deli\8553-D 验收通过
18 齐心 A1297 档案盒 15 240.0 齐心/Comix\A1297 验收通过
19 齐心 X6 剪刀 3 33.0 齐心/Comix\X6 验收通过
20 晨光 AGPK3554A 中性笔 4 168.0 晨光/M G\AGPK3554A 验收通过
21 得力 7700 便签本/便条纸/N次贴 28 98.0 得力/deli\7700 验收通过
22 得力 78986 文件座/文件架/文件框 3 105.0 得力/deli\78986 验收通过
23 得力 33680 资料册 10 375.0 得力/deli\33680 验收通过
24 ** SM-3262 热水瓶 1 270.0 **\SM-3262 验收通过
25 纸世界 固体胶棒 韩国纸世界 JONG IE NARA 南韩 办公固体胶棒 15g*20支装 纸世界胶棒15G黄色 24 72.0 纸世界\固体胶棒 验收通过
26 妙洁 MOPFV*MOPFVT-EC 平板拖把 1 60.0 妙洁/magic\MOPFV*MOPFVT-EC 验收通过
27 得力 5684 档案盒 48 576.0 得力/deli\5684 验收通过
28 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: ah****049





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