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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M062********00022
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 西数 E元素 1TB USB3.0 西数/WD E元素 1TB 2TB USB3.0 移动硬盘 | 西部数据/WDE元素 1TB USB3.0 | 个 | 1.00 | 248 | 248 |
| 2 | 金隆兴 不干胶标签贴纸自粘性口取纸标贴 40枚/张 不干胶标签 | 金隆兴/Glosen8295 | 包 | 2.00 | 5 | 10 |
| 3 | 得力 6881 记号笔 1.5mm 10支/盒 (单位:支) 红/黑/蓝 | 得力/deli6881 | 支 | 10.00 | 2 | 20 |
| 4 | 得力 6881 记号笔 1.5mm 10支/盒 (单位:支) 红/黑/蓝 | 得力/deli6881 | 支 | 10.00 | 2 | 20 |
| 5 | 齐心 B2716 齐心 B2716 加长刀刃美工剪刀 180mm 配 单位:把 | 齐心/ComixB2716 | 把 | 2.00 | 6 | 12 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴加雷
联系电话: ****035****
传真:
地址: 广信区信美路5号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市广信区信美路4号1栋104室
附件信息: