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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3231
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 LR03-2B 7号普通干电池 | 8 | 40.0 | 南孚/NANFU\LR03-2B | 验收通过 | |
| 2 | 科美特 011 垃圾袋 | 8 | 32.0 | 科美特\011 | 验收通过 | |
| 3 | 利得 48X70cm 垃圾袋 | 2 | 10.0 | 利得\48X70cm | 验收通过 | |
| 4 | 雕牌 5kg 强去油洗洁精 | 8 | 320.0 | 雕牌\5kg | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7092 固体胶棒 | 1 | 36.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 5 | 50.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |