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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N742********255801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 欧妮姿 装扮用品 气球道具 | 欧妮姿气球 | 套 | 1.00 | 50 | 50 |
| 2 | 富光 WFS1019-500 水壶/水杯 水杯 | 富光WFS1019-500 | 个 | 9.00 | 30 | 270 |
| 3 | 得力 FH252 乒乓球拍 副 | 得力/deliFH252 | 副 | 1.00 | 50 | 50 |
| 4 | 得力 F2135 羽毛球拍 副 | 得力/deliF2135 | 副 | 2.00 | 50 | 100 |
| 5 | 回力 H22B06U500145 学生书包 书包 | 回力/WarriorH22B06U500145 | 个 | 8.00 | 50 | 400 |
| 6 | 得力 33303 文具套盒 文具套装/礼盒 | 得力/deli33303 | 盒 | 9.00 | 20 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿依姑丽
联系电话: 180****0548
传真:
地址: ****市**南路264号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: