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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 折纸/手工纸/画布 | 2 | 196.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 扑克/投壶 | 1 | 98.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 健尔 游乐场/体育场馆设施/舞台合唱架 | 1 | 500.0 | 健尔\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 70811-30 水彩笔/丙烯马克笔 | 15 | 375.0 | 得力/deli\70811-30 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 舞台幕布/喷绘布 | 10 | 1800.0 | 得力/deli\50490 | 验收通过 | |
| 6 | 娃哈哈 干货/土特产娃哈哈矿泉水苏打水 | 10 | 450.0 | 娃哈哈\596*24瓶纯净水 | 验收通过 | |
| 7 | 无型号 晚会活动策划,灯光音响LED大屏桌椅桁架喷绘气球场布舞台地毯舞美设备租赁活动执行搭建 | 1 | 4000.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |