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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0572
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 无味枪手杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 | 1 | 16.0 | 枪手/GUNNER\无味枪手杀虫剂 | 验收通过 | |
| 2 | 西玛 8206 单据/收据/凭证 | 10 | 50.0 | 西玛/simaa\8206 | 验收通过 | |
| 3 | 洁柔 4层200g16卷 卷筒纸 | 60 | 2100.0 | 洁柔/C S\4层200g16卷 | 验收通过 | |
| 4 | 宝克PC1918中性笔 | 20 | 640.0 | 宝克/Baoke\PC1918 | 验收通过 | |
| 5 | 0368 得力订书机 | 2 | 50.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 6 | 文骨8718荣得兴0718 双拉双层事务包拉链袋 手提商务会议包 文件资料收纳包 | 20 | 440.0 | 文骨\****0718 | 验收通过 | |
| 7 | 璐通小博士密度板 | 1 | 165.0 | 文骨\璐通学生炉 | 验收通过 | |
| 8 | 雨靴 | 2 | 96.0 | 双钱/SHUANGQIAN\09 | 验收通过 | |
| 9 | 电插板 | 1 | 45.0 | 子弹头\不详 | 验收通过 | |
| 10 | 1.5L-1.8L 得力/deli 烧水壶 | 1 | 118.0 | 得力/deli\1.5L-1.8L | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |