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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9906
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 不干胶标签 | 10 | 30.0 | 得力/deli\7156 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 万用手册 | 100 | 2500.0 | 晨光/M G\ASC99373 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 74803 卡纸 | 10 | 100.0 | 得力/deli\74803 | 验收通过 | |
| 4 | 白猫 高效去油洗洁精5kg*4 洗洁精 | 2 | 246.0 | 白猫/WhiteCat\高效去油洗洁精5kg*4 | 验收通过 | |
| 5 | 蓝鲸环卫 LJHW-8544 垃圾袋 | 10 | 100.0 | 蓝鲸环卫\LJHW-8544 | 验收通过 | |
| 6 | 悦卡 室内活性炭 | 10 | 80.0 | 悦卡/YUEKA\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 心相印 3层130抽*24包 抽纸 | 3 | 162.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\3层130抽*24包 | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 聚能环3代7号40粒 普通干电池 | 10 | 60.0 | 南孚/NANFU\聚能环3代7号40粒 | 验收通过 | |
| 9 | 冰禹 BYrl-25 扫把 | 5 | 25.0 | 冰禹\BYrl-25 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 5 | 100.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 k35 中性笔 | 3 | 90.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 k35 中性笔 | 2 | 60.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 13 | 日天 纸类标签 | 10 | 100.0 | 日天\标签纸002 | 验收通过 | |
| 14 | 闪迪 CZ73 U盘 | 4 | 340.0 | 闪迪/Sandisk\CZ73 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 7101 胶水 | 20 | 200.0 | 得力/deli\7101 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 198.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |