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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M070********00001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金鸟 A4 75g 复印纸 500张/包 8包/箱4000张 | 金鸟/GOLDEN BIRDA4 75g | 箱 | 4.00 | 170 | 680 |
| 2 | 得力 6600ES 得力/deli 6600ES中性笔(黑)(单位:支) | 得力/deli6600ES | 支 | 12.00 | 0.8 | 9.6 |
| 3 | 洁柔 PH202-04 PH202-04 4x10盒一箱 抽纸 | 洁柔/C SPH202-04 | 箱 | 2.00 | 210 | 420 |
| 4 | 公牛 604 3米插线板(个) | 公牛/BULL604 | 个 | 3.00 | 65 | 195 |
| 5 | 南孚 7号电池 南孚 7号电池2粒装 | 南孚/NANFU7号电池 | 对 | 10.00 | 4 | 40 |
| 6 | 得力30205封箱胶带48mm*100y*50um(6卷/筒) | 得力/deli30205 | 筒 | 2.00 | 5 | 10 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈雪琦
联系电话: 079****0079
传真:
地址: **市高新区光伏路1****管委会412室
2、供应商名称: ****
地址: **省**市****开发区****开发区****银行旁
附件信息: