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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8211
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9573 垃圾袋(30只) | 20 | 100.0 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
| 2 | 农夫山泉 550ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 10 | 280.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 RW3410 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 24 | 600.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\RW3410 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 k35 中性笔 | 4 | 96.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 5 | 振德 焗油帽子 | 6 | 120.0 | 振德\帽子 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 Z7545 打印/复印纸 | 1 | 180.0 | 得力/deli\Z7547 | 验收通过 | |
| 7 | 心相印 * 抽纸 | 2 | 40.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\* | 验收通过 | |
| 8 | 正点 A30 蚊香/蚊香液 | 5 | 50.0 | 正点/NOON\A30 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光/M G ADM92969A 档案盒 | 43 | 215.0 | 晨光/M G\ADM92969A | 验收通过 | |
| 10 | 超威 500g 洁厕剂 | 5 | 40.0 | 超威\500g | 验收通过 | |
| 11 | 超威杀虫水 | 4 | 80.0 | 超威\瓶 | 验收通过 | |
| 12 | 平板拖把 | 1 | 30.0 | 雪尼尔\26 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |