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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8206
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9879 印油/印泥/** | 3 | 30.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 2 | 彩色世界 红卡纸 大红色打印凭证单据纸 彩色复印纸 软卡纸 | 1 | 35.0 | 彩色世界/COLOR WORLD\红卡纸 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 JP6015-6 透明胶带/宽胶带/封箱胶带 快递打包胶带透明 JP6015-6 | 6 | 60.0 | 齐心/Comix\JP6015-6 | 验收通过 | |
| 4 | 汰渍净白去渍洗衣粉 5千克 洗衣粉去渍强效去油无磷洗衣粉 柠檬** 5kg | 6 | 294.0 | 汰渍/Tide\汰渍净白去渍洗衣粉 5千克 | 验收通过 | |
| 5 | 立得惠 擦手纸120 卫生间专用擦手纸 | 4 | 540.0 | 立得惠\擦手纸120 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 得力文具9248塑料夹 A4书写文件夹板垫板板夹阅读架办公学习板夹 | 5 | 50.0 | 得力/deli\9248 | 验收通过 | |
| 7 | 超威 40盘 蚊香/蚊香液 | 5 | 90.0 | 超威\40盘 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7902 PU/PVC笔记本 | 10 | 120.0 | 得力/deli\7902 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 3712 键盘 | 1 | 80.0 | 得力/deli\3712 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 S01 中性笔 | 5 | 120.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7102 胶棒 | 36 | 72.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 12 | 南孚 7号 普通干电池 | 10 | 25.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |