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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5755
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3585 彩色复印纸 彩色打印纸 | 5 | 100.0 | 得力/deli\3585 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9383 旅差费报销单 | 50 | 100.0 | 得力/deli\9383 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9384 领(借)款单 | 50 | 100.0 | 得力/deli\9384 | 验收通过 | |
| 4 | APYNZH20 打印/复印纸 晨光A4纸打印纸 | 80 | 1452.0 | 晨光/M G\APYNZH20 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ABS92702 长尾夹 | 2 | 21.12 | 晨光/M G\ABS92702 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 H3K78 会议记录本 | 20 | 70.4 | 晨光/M G\H3K78 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 MG-2130 记号笔/粗笔 记号笔 | 240 | 739.2 | 晨光/M G\MG-2130 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 MG2160 晨光白板笔MG2160黑/红 | 24 | 73.92 | 晨光/M G\MG2160 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |