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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M071********00201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 HM113-24 得力(deli)24色丙烯马克笔圆杆软头纤维笔头HM113-24 | 得力/deliHM113-24 | 盒 | 20.00 | 35.5 | 710 |
| 2 | 晨光 晨光 记事本 F16468 | 晨光/M GF16468 | 件 | 20.00 | 12 | 240 |
| 3 | 得力 跳棋 | 得力/deli6755 | 件 | 20.00 | 48.5 | 970 |
| 4 | 晨光 APB903J 文具盒 | 晨光/M GAPB903J | 个 | 23.00 | 17 | 391 |
| 5 | 学生书包 | 无品牌100********215 | 只 | 10.00 | 35 | 350 |
| 6 | 学生书包 | 无品牌100********215 | 只 | 10.00 | 35 | 350 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴琬倩
联系电话: ****599****
传真:
地址: ****
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**县金碧华府14栋67-68号
附件信息: