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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2956
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AGPJ9001 中性笔 | 180 | 360.0 | 晨光/M G\AGPJ9001 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0018 银色金属回形针曲别针财务用品 办公文具 单盒别针/回形针/大头针 | 33 | 66.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 3 | 闪迪 CZ810 U盘 | 2 | 180.0 | 闪迪/Sandisk\CZ810 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AYZ97520 05mm金属圆盖财务快干印油/印泥/** | 15 | 90.0 | 晨光/M G\AYZ97520 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5855 拉杆夹 10个装文件夹 | 10 | 120.0 | 得力/deli\5855 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |