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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********380********2025002017
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 22015 牛皮纸 档案盒5个 装 | 得力/deli22015, | 包 | 50.00 | 19 | 950 |
| 2 | 三木 P90-50 胶水 | 三木/SunwoodP90-50, | 盒 | 10.00 | 36 | 360 |
| 3 | 得力 18500 普通干电池5号电池 碱性干电池2粒装 | 得力/deli18500, | 卡 | 60.00 | 5 | 300 |
| 4 | 三木 G-890 中性笔 | 三木/SunwoodG-890, | 支 | 10.00 | 3 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李林
联系电话: 181****8513
传真:
地址: **省**市桔山街道洒贡一组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: